Proces obsługi faktur kosztowych z KSeF obejmuje automatyczne pobieranie faktur zakupowych z systemu KSeF, ich weryfikację, obieg akceptacji, księgowanie i archiwizację.
Kluczowe etapy:
1. Automatyczne pobieranie faktur z KSeF
2. Parsowanie XML i ekstrakcja danych
3. Wstępna walidacja (dane dostawcy, kwoty, stawki)
4. Dopasowanie do zamówienia/umowy
5. Obieg akceptacji (wielopoziomowy)
6. Dekretacja i księgowanie
7. Realizacja płatności
8. Archiwizacja dokumentu
📊 Schemat procesu
graph TD
A([🏁 Start]) --> B[📥 Automatyczne pobieranie\nfaktur z KSeF]
B --> C[📄 Parsowanie XML\nekstrakcja danych]
C --> D{✅ Walidacja\ndanych dostawcy}
D -->|Błąd| E[🔴 Wyjaśnienie\nz dostawcą]
E --> D
D -->|OK| F{🔍 Dopasowanie do\nzamówienia/umowy}
F -->|Brak dopasowania| G[📋 Ręczne\nprzypisanie]
G --> H
F -->|Dopasowano| H[👥 Obieg akceptacji]
H --> I{✅ Akceptacja?}
I -->|Odrzucono| J[❌ Zwrot / reklamacja]
I -->|Zaakceptowano| K[📊 Dekretacja\ni księgowanie]
K --> L[💳 Realizacja płatności]
L --> M[🗄️ Archiwizacja]
M --> N([🏁 Koniec])
style A fill:#10b981,stroke:#059669,color:#fff
style N fill:#10b981,stroke:#059669,color:#fff
style E fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff
style J fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff
style H fill:#3b82f6,stroke:#2563eb,color:#fff