📋 Twoje systemy

Dodaj systemy z katalogu, aby je porównać.

📥

Proces obsługi faktury kosztowej z KSeF

📥 Faktury kosztowe
Proces obsługi faktur kosztowych z KSeF obejmuje automatyczne pobieranie faktur zakupowych z systemu KSeF, ich weryfikację, obieg akceptacji, księgowanie i archiwizację.

Kluczowe etapy:
1. Automatyczne pobieranie faktur z KSeF
2. Parsowanie XML i ekstrakcja danych
3. Wstępna walidacja (dane dostawcy, kwoty, stawki)
4. Dopasowanie do zamówienia/umowy
5. Obieg akceptacji (wielopoziomowy)
6. Dekretacja i księgowanie
7. Realizacja płatności
8. Archiwizacja dokumentu

📊 Schemat procesu

graph TD A([🏁 Start]) --> B[📥 Automatyczne pobieranie\nfaktur z KSeF] B --> C[📄 Parsowanie XML\nekstrakcja danych] C --> D{✅ Walidacja\ndanych dostawcy} D -->|Błąd| E[🔴 Wyjaśnienie\nz dostawcą] E --> D D -->|OK| F{🔍 Dopasowanie do\nzamówienia/umowy} F -->|Brak dopasowania| G[📋 Ręczne\nprzypisanie] G --> H F -->|Dopasowano| H[👥 Obieg akceptacji] H --> I{✅ Akceptacja?} I -->|Odrzucono| J[❌ Zwrot / reklamacja] I -->|Zaakceptowano| K[📊 Dekretacja\ni księgowanie] K --> L[💳 Realizacja płatności] L --> M[🗄️ Archiwizacja] M --> N([🏁 Koniec]) style A fill:#10b981,stroke:#059669,color:#fff style N fill:#10b981,stroke:#059669,color:#fff style E fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff style J fill:#ef4444,stroke:#dc2626,color:#fff style H fill:#3b82f6,stroke:#2563eb,color:#fff